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遂宁市新闻中心2022年部门预算

作者:admin     发布时间:2022-05-27 04:28 点击数:

  澳门六彩精准一肖二码。主要承担新闻宣传、舆论引导、安全刊播等职责。负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕市委、市政府的中心工作开展新闻宣传;负责制定新闻事业和产业发展规划并组织实施;负责完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

  2022年,中心坚持以争创国家级媒体深度融合发展示范市为统揽,深入开展“对标赶超、创新实干、奋勇争先”活动牢固树立为中心大局服务、为部门发展服务、为职工成长服务的“三服务”理念,加快推进媒体深度融合发展,继续下功夫深化体制机制改革,加快基础平台建设和生产方式变革,坚决落实扛牢主责主业的政治要求,提升内容生产和传播能力,提升劳动生产效率,增强生存能力,以实际成效迎接党的二十大和省第十二次党代会胜利召开。

  遂宁市新闻中心下属二级预算单位『下属单位数』0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  按照综合预算的原则,遂宁市新闻中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1045.76万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出892.75万元;社会保障和就业支出76.13万元;卫生健康支出24.03万元;住房保障支出52.85万元;遂宁市新闻中心,2022年收支总预算1045.76万元,与上年收支预算总数持平。其中本年收入合计1045.76万元,上年结转收入合计0万元。

  遂宁市新闻中心2022年收入预算1045.76万元,其中:一般公共预算拨款收入1045.76万元,占100%;

  遂宁市新闻中心2022年支出预算1045.76万元,其中:基本支出1045.76万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  遂宁市新闻中心2022年收支总预算1045.76万元,与上年收支预算总数持平。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入1045.76万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出892.75万元、社会保障和就业支出76.13万元、卫生健康支出24.03万元、住房保障支出52.85万元。

  遂宁市新闻中心2022年收支总预算1045.76万元,与上年收支预算总数持平。

  一般公共服务支出1045.76万元,占85.37%;社会保障和就业支出76.13万元,占7.28%;卫生健康支出24.03万元,占2.03%;住房保障支出52.85万元,占5.05%;

  1.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)2022年预算数为238.35万元,主要用于:部门人员工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出及对个人和家庭补助。

  2.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)2022年预算数为654.40万元,主要用于:部门人员工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出及对个人和家庭补助。

  3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为2.00万元,主要用于:离退休人员经费支出。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为74.13万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为24.03万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为52.85万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  人员经费951.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

  公用经费94.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  遂宁市新闻中心2022年“三公”经费财政拨款预算数15.18万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.18万元,公务用车购置及运行维护费15万元。

  2022年安排公务用车运行维护费15万元,用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障采访、拍摄,各种行政事务办理以及各项大型活动的录直播等工作开展。

  遂宁市新闻中心2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数9万元,其中:会议费0万元,培训费7.34万元,差旅费1.66万元。

  截至上年底,遂宁市新闻中心所属各预算单位共有车辆4辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车4辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2022年本部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置0大型设备0台(套)。

  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2022年本全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)广播电视事务(项):指用于保障市广播电视台正常运行、开展日常工作的支出。

  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出。

  (五)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

  (六)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

  (七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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